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答疑老师:孙老师
可以的 通过应付职工薪酬-福利费 过一下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
对公转账的款项和款项退回到员工的购物app里金额一致么,付款的时候借预付账款dai银行存款,叫员工把该款项转回公司对公户 借银行存款,dai预付账款 查看全部回复
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可以暂估成本 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借管理费用一单位部分 其他应収款一个人 dai应付职工薪酬一保险 借应付职工薪酬一保险 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:易老师
是同一天吗 查看全部回复
答疑老师:刘老师
是的, 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
确认无票收入 查看全部回复
答疑老师:venus老师
1、支付款项; 借;主营业务成本 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 2、借;银行存款 dai;主营业务收入 dai;应交税费-应交增值税 3、缴纳税款: 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
之前是不是设置的有残值 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
发放的凭证附件张数1(就是回单,如果还有单位审批单的话,附件就是2) 查看全部回复
答疑老师:甘老师
在发现当月做一笔调整凭证(原发票和原凭证复印作为附件) 借:管理费用等(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
收到留抵退税 借,银行存款 dai,应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
缴税时,借:应交税费—未交增值税 dai:银行存款 计提时, 借:应交税费—应交增值税—未交增值税转出 dai:应交税费—未交增值税 查看全部回复
答疑老师:Leaf
职工工资吗? 查看全部回复
要盖章 查看全部回复
对,是在交易性金融资产核算 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:银行存款 dai:预付账款/其他应收款(看当时付款时用的啥科目) 查看全部回复
公众号:会计宝
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