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答疑老师:小妮老师
个人所得税是你计提工资的时候要写的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
比如缴纳社保,公积金,现金福利费,固定资产折旧,支付500元以下每人每月的收据 查看全部回复
受益期在一年以内的记入待摊费用,受益期一年以上的记入长期待摊费用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
也得确认无票收入 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,盈亏平衡点=总固定成本÷(单位售价-单位变动成本) 查看全部回复
答疑老师:patience
计入管理费用-会议费 查看全部回复
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计提6月的工资时 借管理费用 dai应付职工薪酬 -工资 6月缴纳社保时,公司承担部分先计提 借管理费用-社保 dai应付职工薪酬 -社保 借应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai银行存款 下月发工资时 借应付职工薪酬 -工资 dai 其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,六月份如果需要补发五月份的话,那就发两个月的,个人代扣注意要扣五六两个月的社保公积金。 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
公司新成立拍摄公司宣传片租赁了场地?是公司为了拍摄宣传片租赁了场地么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以作为原始凭证 查看全部回复
答疑老师:杨老师
我的科目简略写的,你补充好就行 查看全部回复
答疑老师:小小
调整以前年度的损益 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.B退款给A时,B公司分录 借:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai:银行存款 同时冲已结转的这套课程对应成本 借:主营业务成本(负数) 借:库存商品(正数,退回商品入库) 查看全部回复
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记营业外支出 查看全部回复
应付的名字和预付的名字不一样,但是是同一家公司? 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:银行存款 dai:预付账款/其他应收款(看当时付款时用的啥科目) 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
财务会计 查看全部回复
租金和停车费需要做收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
因为滴滴公司肯定开票了,就只能正常做账和老板说一下这个情况 查看全部回复
公众号:会计宝
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