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答疑老师:甘老师
提成属于工资总额的一部分,计入各部门的成本或者费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:易老师
完成多少就确认多少呀 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
一次性税前扣除,你认为的方法是错的。一次性税前扣除是通过填写申报表实现的,账上还是正常计入固定资产,正常折旧 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 交一万时先记入预付账款,等实际交易时取得发票再冲账,对方如果把优惠部分两万元不开发票,就按正常处理,如果多抵的两万元也给开发票,那两万元就要记入营业处收入。 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
我回忆一下 查看全部回复
要体现的 查看全部回复
答疑老师:venus老师
这些茶是做什么用的 查看全部回复
答疑老师:山峰
我感觉,如果赔偿款被指定专门用途了,收到的时候进其他应付款,花掉的时候冲其他应付;如果没被指定专门用途,收到记营业外收入。 查看全部回复
每个门店单独建账就好 查看全部回复
这个需要向总工会申请的 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,到你的开户行去办理 查看全部回复
看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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其他金额挂老板的其他应收款 查看全部回复
个人承担社保部分缴纳了但没计提造成的有余额,这个不影响的,可以不改 查看全部回复
没有工程物料这个科目,应该是工程物资吧 查看全部回复
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调整分录 dai:无形资产原值(负数) dai:累计摊销 查看全部回复
答疑老师:清岚
借:其他应收款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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