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答疑老师:许老师
①上月付款时,借:预付账款 dai:银行存款 ②上月收到货和票时,借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:预付账款 ③本月收到货和票时,借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:预付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
伙食费也需要通过应付职工薪酬薪酬的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
账户要么是公户,要么就是个人账户,没有公司名下的个人账户,请你再确认一下 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以增设 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
这个可以看各地政策,现实中很多企业零报,存在税收风险 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:patience
也不是不对,预付账款最初是“借方”发生额(“借”方余额),当实际购货业务发生后购货款大于所预付的款时预付账款科目账户的余额就成为“dai方”余额了。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
正常入账 啊, 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
保险公司因为什么事项赔的款? 查看全部回复
是你计提的税么,直接计入税费即可 查看全部回复
答疑老师:venus老师
企业进行商业折扣时,应直接按照折扣后金额确认收入;企业进行现金折扣时,折扣部分应通过“财务费用”科目进行核算;企业因售出商品质量不符合要求等原因而在售价上给予减让时,则应根据折让的金额,进行对应收入的冲减。 查看全部回复
答疑老师:李可可
意思是车辆购置税没计入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:银行存款dai:其他收益或营业外收入 查看全部回复
答疑老师:杨老师
做账没有特殊要求,账簿,库存商品明细账要用数量金额式的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借:银行存款 借:利息收入(红字 查看全部回复
寿命都结束了,不提了 查看全部回复
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同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
可以直接结转到主营业务成本-技术服务费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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