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答疑老师:席俊义
这个事代扣社保吧, 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
借:库存商品dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:小小
发票多了,不做账务处理就行 查看全部回复
答疑老师:venus老师
可以??让甲方写个委托付款证明,盖上公章 查看全部回复
答疑老师:andy老师
三联全碎了吗? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好 查看全部回复
答疑老师:甘老师
请问涉及到这张发票去年的凭证怎么出的,企业执行的是否为小企业会计准则 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果与一客户既有销售业务也有采购业务,挂的有应收帐款及应付帐款,可以进行科目调整,调整到一个科目。如果销售业务经常发生,可以把应付帐款的余额全部调整到应收帐款,摘要注明原因。借:应付帐款 dai:应收帐款 查看全部回复
答疑老师:小黑
按照60报销入账即可 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借:银行存款-美元 财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-台币 查看全部回复
一、财务会计分录 1.?收到中央划款时 借:银行存款——基本户 dai:财政拨款收入(或“上级补助收入”,根据资金性质确定) ? 2.?支付社保、公积金及职业年金时 借:应付职工薪酬——社会保险费 应付职工薪酬——住房公积金 应付职工薪酬——职业年金 dai:银行存款——基本户 查看全部回复
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各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
答疑老师:颜老师
建立个二级明细,叫加油费就行 查看全部回复
答疑老师:许老师
视同销售处理 查看全部回复
正确的你要做什么科目? 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以转给他,不过这个费用所得税汇算清缴前调增。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
当时计提个税的其他应收款转为费用 查看全部回复
嗯,说明账实不符 查看全部回复
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表示有未收上来的欠款。对方欠你们钱 查看全部回复
公众号:会计宝
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