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答疑老师:杨老师
直接进销售费用就可以了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
预付别人货款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:高老师
计入营业外支出 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
对的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
建议直接发放补助,不建议找发票报销。具体怎么处理你们自己定夺 查看全部回复
答疑老师:patience
计提,借 管理费用-社保 /公积金 公司部分 dai应付职工薪酬-社保/公积金, 缴纳社保公积金,借 应付职工薪酬-社保/公积金 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以描述更具体一些吗 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借银行存款。dai其他应收款。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果是买材料付款的,对方不开票的,你凭支付凭证,采购合同,送货单,入库单入账 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
结转成本的是需要按配件的单位成本结转的,以入库时的单价结转 含税和不含税,在入库时就需要确认入库单价 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果你们公式设置为求和的话会结转到6月份的 查看全部回复
如每个月增值税都有结转,那么看应交税费-应交增值税-未交增值税的科目余额 查看全部回复
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什么意思呢 查看全部回复
如果属于正常业务,就不需要缴纳增值税。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:业务活动成本、管理费用等 dai:银行存款等 查看全部回复
如果没有计提需要计提 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以计入管理费用-绿化费 查看全部回复
可以低价变卖 查看全部回复
答疑老师:谭老师
应付职工薪酬数是一样的 查看全部回复
计入管理费用 查看全部回复
公众号:会计宝
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