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答疑老师:高老师
抵减所欠税款: 借:应交税费-应交增值税-进项税额? dai:应交税费-未交增值税? 滞纳金的分录:借:营业外支出? dai:应交税费-应交增值税-进项税额(或借方负数) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
应付职工薪酬数是一样的 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
借:研发支出—费用化支出(研究阶段支出和不符合资本化条件的开发阶段支出), 借:研发支出—资本化支出(符合资本化条件的开发阶段支出), dai:银行存款、原材料、应付职工薪酬等。 期末,将费用化的研发支出转入当期管理费用: 借:管理费用, dai:研发支出—费用化支出。 将符合资本化条件的研发支出在无形资产达到可使用状态时转入无形资产成本: 借:无形资产, dai:研发支出—资本化支出。 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,两个账户是在公司名下还是在老板个人名下 查看全部回复
答疑老师:木言
可以的,金额不大直接计入今年费用即可 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以补提,通过应交税费~所得税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
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答疑老师:patience
做手工账,登录明细账和总账,出科目余额表,然后根据数据自行编制报表 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
102万不是直接进固定资产,是你先借102万做 借:银行存款102 dai:短期或长期借款 102 然后拿钱去建站 进在建 借:在建工程 dai:银行存款 然后在建工程转固定资产 查看全部回复
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为什么查1元 查看全部回复
按持股比例分 查看全部回复
重新建账,以前的账不接起来嘛? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以这么操作 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
根据原始凭证的业务性质和金额确定凭证分录和金额 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
价款都是含税价吧 查看全部回复
答疑老师:易老师
对 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,小企业会计准则,收到退回企业所得税,借银行存款 dai利润分配未分配利润就成了 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
期初余额录的是年中的数? 查看全部回复
公众号:会计宝
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