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答疑老师:哈哈老师
这个没有特定谁收取,看单位内部规定 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
借:主营业务成本dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
缴税时,借:应交税费—未交增值税 dai:银行存款 计提时, 借:应交税费—应交增值税—未交增值税转出 dai:应交税费—未交增值税 查看全部回复
答疑老师:patience
你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
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公户转私户,或者私户转公户,挂往来科目 查看全部回复
年底账上应收账款和其他应收账款有余额可以的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
计入管理费用办公费 查看全部回复
您好,收到对公账户汇入的“商户净收暂收内部户”款项,通常这类款项属于暂收性质(可能是待结算的商户款项、暂存资金等),分录需根据款项性质先计入负债类科目,后续根据实际用途再进行调整。 收到款项时的分录: 借:银行存款 dai:其他应付款——商户净收暂收内部户 查看全部回复
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结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 10839.48 dai 应交税费-应交增值税进项10839.48,借应交税费-应交增值税销项7660.07 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 7660.07 查看全部回复
是直接投入生产的原材料么,借 生产成本 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
缴纳的时候,借其他应收款-代垫社保,dai银行存款。收到钱的的时候冲销其他应收款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
跟融资租赁公司签定融资租赁合同是不 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果是欠的工程款,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
答疑老师:夏老师
不可以 查看全部回复
1533918.61这个数据结转到未分配利润 查看全部回复
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还没结账的话,补制单记账就行了 查看全部回复
计入营业外收入或者支出就行 查看全部回复
答疑老师:清岚
您滞纳金不用计提 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
有效的 查看全部回复
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