正在加载...老师,去年9月我们收到车辆发票10万,并于当月入固定资产,今年2月因为固定资产需要融资,发票时间太长无法使用,联系供货方在2月新开具发票并作废上年9月发票,取得新发票一直未入账未认证,我在今年怎么做账啊#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
请问库存商品盘盈需要做什么账务处理#其他行业#
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加计进项税额的会计分录怎么做, 放到营业外收入-税收优惠可以吗?#其他行业#
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我10月计提所得税分录是借:所得税 贷:应交税金-企业所得税,但结转所得税,借:本年利润 贷:所得税 这步漏了没做,10月已结转损益,已结账了,那11月对于漏做的这笔该怎么调整???#其他行业#
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计生押金的事业结余科目上年结转余额在贷方,本期没有变化,是什么意思#其他行业#
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