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答疑老师:高老师
如果变更前销项不是很多,可以 查看全部回复
问答已结束!
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发票不跨月可以直接作废,跨月要开红字发票红冲 查看全部回复
答疑老师:谭老师
你收到对方的款,但对方是用的银行dai款dai出来的钱支付的是吗? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
查个人明细还是查单位缴费明细 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 银行存款 dai应交税费-应交增值税进项税转出 查看全部回复
答疑老师:andy老师
第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
报销模块 查看全部回复
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购买的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 转回来时 借:银行存款 dai:数据应收款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
计提的时候借,利润分配未分配利润 dai,应交税费应交个人所得税 实际缴纳的时候 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
购买方的业务,根据业务类型,记到相关成本费用就可以 查看全部回复
三联全碎了吗? 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 最后把固定资产清理的余额转到营业外收入或者是营业外支出里面 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以参考这个来 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借,管理费用-办公费 115 管理费用-维修费15,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:venus老师
没有专门的会计科目,但可以采用服务业会计科目! 查看全部回复
答疑老师:李可可
之前停车场是怎么入账的 查看全部回复
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你的意思是以前年度的成本没及时入账,今年才入账 查看全部回复
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
清算债权债务 查看全部回复
公众号:会计宝
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