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答疑老师:甘老师
固定资产需要补记账 借:固定资产5000 其他应付款5000 dai:银行存款10000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
借 利润分配-未分配利润 dai 应付股利-A -B 发放股利时 借 应付股利-A -B dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
收入是 入股资金 查看全部回复
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如果是真实的业务,借 制造费用 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
厂房是在建还是建成之后的/ 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
有真实需要的可以 查看全部回复
答疑老师:andy老师
在的 查看全部回复
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答疑老师:wam
是说将长期股权投资无偿划转吗? 查看全部回复
答疑老师:木言
借方计入管理费用或营业费用-差旅费,dai方银行存款或库存现金 查看全部回复
大同小异 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
1533918.61这个数据结转到未分配利润 查看全部回复
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按照资产负债表的数据申报 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你们单位内部有付款规定的,直接走付款审批程序 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以直接在社保申报系统里面补交 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款/现金 查看全部回复
主营业务收入,其他业务收入科目 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
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借:成本或费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
入无形资产 查看全部回复
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