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答疑老师:甘老师
借;在建工程 应交税费-应交增值税-进项税额(如有) dai:银行存款等 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
小规模公司一定是小规模纳税人,小规模纳税人不一定是公司 查看全部回复
答疑老师:清岚
请问您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以认证抵扣 查看全部回复
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答疑老师:小小
前面1-2月份的账时每个月计提7000元工资,借:管理费用/销售费用 7000 dai:应付职工薪酬 7000 3月份发放工资时,借:应付职工薪酬14000 dai:银行存款,税务申报时,1、2月工资的所属期正常申报工资薪金7000元 查看全部回复
直接按应交税费-应交增值税处理就可以了 查看全部回复
答疑老师:张老师
你指抵扣进项税? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,您的意思是怎么做账吗? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好| 运回时 借:库存商品 (如果有海关进口缴款书)则根据税额计入:应交税费-应交增值税-进项税额 dai 应付账款 查看全部回复
答疑老师:谭老师
你银行支付是164那个数吗? 查看全部回复
答疑老师:wam
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
不对,退回的计入营业外收入 税收减免 查看全部回复
您好,如果对方之前开过发票的话,你也可以让对方提供发票的复印件给你们盖章之后入账 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
看各个税费分析填入 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
因为这是开具的含税价 查看全部回复
答疑老师:高老师
不行 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
借:管理费用 dai:唱起待摊费用 查看全部回复
是的 查看全部回复
公众号:会计宝
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