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答疑老师:andy老师
做未开票收入记账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
可以暂估一笔成本费用,后期收到发票时红冲就好 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,24年已经发生了成本,但是没收到发票或者没付款的才需要暂估的哈 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
成交价 4262 元,1 手,成交额 42620 元? 查看全部回复
答疑老师:清岚
你可以看下之前的负责人怎么录入的信息 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税转出未交增值税 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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总工资 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个是可以报销的 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
答疑老师:patience
摊销就是发生的费用,不止是一个月的,是以后各期受益的,则不能把这个费用全部入到本期,需要在以后各期平均摊销。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
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不影响的,到时候冲回就可以了 查看全部回复
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借:销售费用/管理费用400 dai:银行存款400 查看全部回复
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这个业务相当于你们自行购买原材料加工产品之后再出售 查看全部回复
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
不能再用了 查看全部回复
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是什么业务呢, 查看全部回复
建安是建筑安装么 查看全部回复
你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
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公众号:会计宝
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