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答疑老师:易老师
借管理费用工资销售费用工资制造费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
购买是水果、零食,用途是什么 查看全部回复
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可以去税务局申请 查看全部回复
然后使用的材料没有结转,我现在可以补结转吗,可以补结转,建议相关的业务资料证明保存好,比如项目领料单等。 查看全部回复
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答疑老师:patience
公司主要是商品流通企业,不是生产制造业,对么 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,可以暂挂往来,1)公司收到款项时: 借:银行存款 dai:其他应付款--XX投资人 2)公司验资之后,将之前计入其他应付款的金额转入实收资本: 借:其他应付款--XX投资人 dai:实收资本 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
可以贴一起 查看全部回复
答疑老师:杨老师
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你说的资本是指什么? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 政府补助是要参与分红吗? 查看全部回复
答疑老师:孙老师
下个月正常计提折旧即可 查看全部回复
利润分配-未分配利润 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们使用的是什么准则? 查看全部回复
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印花税不需要计提哈 查看全部回复
按业务做到相应的费用或成本科目,但是所得税汇算清缴前收不到发票的,不能进行税前扣除,需要做纳税调整 查看全部回复
答疑老师:李可可
折旧方法是采用的那种 查看全部回复
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答疑老师:wam
积号就是统一社会信用代码,可以在全国企业信息公示网站查验 查看全部回复
可以结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,24年已经发生了成本,但是没收到发票或者没付款的才需要暂估的哈 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,一般固定资产是按照原值的5%计提残值,如果设备已经折旧已经提完了,净值等于预先计算的残值了,就算固定资产还在使用,也不需要再继续计提折旧了,余下的净值就直接留在账面上,等做固定资产清理的时候可以再结转 查看全部回复
公众号:会计宝
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