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老师,我们收到甲方转入400万,然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,收到甲方400时做账是,借:银存400,贷:其他应付款400,然后转给丙方时,按理说应该转给对方400,但是实际只转了200,我做账就是借:其他应收款200,贷银行存款200,那暂扣的200该如何做账呢?#其他行业#
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我就是想知道电商该做哪些帐#其他行业#
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我们公司是汽车零部件设计制造行业的中间商,从上级客户接的制造零部件合同自己的分包给下级供应商了,下级供应商做好的夹具就直接发给我们上家的客户了,那么下级供应商来的金属制品_夹具,我们应该入什么科目?#其他行业#
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