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答疑老师:安叔老师
你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
你是收款方还是付款方 查看全部回复
答疑老师:绾绾
计提 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬-工资 发放 借应付职工薪酬-工资 dai其他应收款-员工社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
是接受的物品么,不需要交税,接收直接做营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
没有影响的,折旧就算调整也是未来适用,一般不会调整之前的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
直接投入费用 查看全部回复
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建议按照实际发生业务取得发票,如果是替票建议取得发票时在进项账务处理 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
啥意思?红冲的发票和作废发票是两回事 查看全部回复
材料确实是公司用的费用公司也承担了,账上是正常的入账,用途是什么 查看全部回复
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借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
对,年末把本年利润科目余额转入未分配利润 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1.dai款买机器 借:固定资产-机器 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
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算进去 查看全部回复
这和小微企业没有关系,账务需要这样处理的 查看全部回复
答疑老师:高老师
你理解的对 查看全部回复
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可以一次性计入费用 查看全部回复
答疑老师:夏老师
你好同学 如果房屋产权已经转让给我们 借:固定资产 dai:应付账款 以前年度损益调整 应交税费—应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,季度预缴还可以退回来不 查看全部回复
答疑老师:许老师
根据你们公司的需求和预算,选择适合的代账机构 查看全部回复
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管理费用-报销费 查看全部回复
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