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答疑老师:西贝老师
同学你好,月末需要结转结转增值税到应交税费-未交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借:利润分配——应付现金股利或利润,dai:应付股利。支付时,借:应付股利,dai:其他应收款-a股东 查看全部回复
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答疑老师:patience
做收入 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们账上数据和银行数据一致吗? 查看全部回复
答疑老师:孙老师
固定资产原值多少 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
按照实际支付金额入账 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
答疑老师:李可可
您好,事业单位的会计知识比较多 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
需要计算一下本次发放工资的个税金额,扣除后发放(还需要扣除个人承担的社保,没有的话不扣) 查看全部回复
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同学你好,你是具体哪里不明白呢 查看全部回复
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借 税金及附加-房产税 15000 营业外支出-滞纳金 9000 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
抵减部分计入其他收益 借应交税费-未交增值税金 dai其他收益 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
沙石是自产自销的可以选择简易计税 查看全部回复
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为何要给10%给集团?协议是如何约定的? 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
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可以计入借在建工程-监理费 dai应付账款 后期每次付款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
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同学你好,期初余额期末余额+本期增加额-本期减少额 查看全部回复
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计入管理费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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