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答疑老师:andy老师
有重新开具吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:管理费用-房租等 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:patience
为何要给10%给集团?协议是如何约定的? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不能,可以计入预付帐款 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
收到 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
存货盘盈 :借:库存商品 dai:待处理财产损益 查看全部回复
答疑老师:李可可
如果在预估入账时,能确定未来取得是普票的话,按含税金额入账 查看全部回复
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借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 或主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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这个写其他应收款和其他应付款都可以,有的公司是先发工资后交社保,有的是先交社保后发工资 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
借 税金及附加-房产税 15000 营业外支出-滞纳金 9000 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,当时计提咋计提的,麻烦发下 查看全部回复
您好,具体什么业务 查看全部回复
上面说的是福利费 查看全部回复
你们是小规模么 查看全部回复
借:原材料 dai:银行存款 借:制造费用 dai:原材料 查看全部回复
计提补缴单位部分 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 付补缴款 借:应付职工薪酬(单位部分) 其他应收款/其他应付款-个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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