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答疑老师:哈哈老师
您好,你指的是哪里的呢? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
是开出的发票还是开进来的发票,可以按原分录直接冲红 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
增值税加计抵减分录 借:应交税费-未交增值税 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
答疑老师:许老师
你检查一下是软件账务错误还是表格有误 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
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600作为备用金挂往来(其他应收款),待个人用发票来报销时冲减其他应收款 查看全部回复
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还有销售合同,销售单据,销售确认单等 查看全部回复
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
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可以做 查看全部回复
借:其他应付款-押金3000 dai:其他业务收入-租金2000 其他业务收入-维修费 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,成本是我们的购入成本 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 管理费用等 dai 其他应付款-明细 查看全部回复
是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
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借管理费用奖金 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
抵减部分计入其他收益 借应交税费-未交增值税金 dai其他收益 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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你好同学 第一步把账做好 第二步清理资产和负债 第三步按净资产和合作协议,分配净资产 查看全部回复
附上你们购买理财的单据和取得允许的许可 查看全部回复
您好,这笔金额不知道多少也没法入账,可以先把其他金额摊销,后面知道这笔金额后再在剩余年限内摊销计入费用 查看全部回复
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个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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