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答疑老师:高老师
对,红冲就好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
这是电子表格的账吧 查看全部回复
答疑老师:小小
可以不单独做分录,但是要在凭证里做出来 查看全部回复
答疑老师:andy老师
按照实际业务俩入账就行 查看全部回复
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你好,实际发生的成本是不能改了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借银行存款 dai其他应付款-工服押金 查看全部回复
答疑老师:patience
是那方面的账对不清楚,是库存账还是往来账 查看全部回复
答疑老师:许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
无形资产 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是结转成本的分录嘛 查看全部回复
制造费用属于间接成本,是生产成本的一部分,但由于发生时无法直接分配到各个产品项目上,因此到了期末,应按一定的分配方法将其结转至生产成本中核算。 但也存在特殊情况,有些企业由于生产周期较长,制造费用不在每月进行结转,而是到了一定时期再进行结转分配,所以需要看你公司的情况来定 查看全部回复
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如果公司同意报销的话,确实是跟公司经营相关的支出的话,是可以入账的 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
如果多交增值税,应该是:借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 如果少交增值税,应该是,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
采用的什么会计制度 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,可以把问题描述的更清楚一些吗 查看全部回复
涉及到三流不一致 查看全部回复
一般是发票到了核销预付 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,你们是什么企业具体是什么项目呢? 查看全部回复
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4一般不包含2 查看全部回复
公众号:会计宝
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