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答疑老师:李伟老师
借:银行存款 dai:其他应付款 支付 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
借:银行存款 dai:营业外收入或其他收益 查看全部回复
你好呢?有什么不懂的问题吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是装饰办公室用的话计入管理费用-办公费 查看全部回复
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之前月份都正常申报没? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,厂房可以,但是里面的设备是不算的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
录入期初数据时录错了 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:其他应付款-押金3000 dai:其他业务收入-租金2000 其他业务收入-维修费 查看全部回复
确实无法取得发票的,凭合同、收据、凭单、协议、小票等其他凭据据实入账,在企业所得税汇算清缴时做纳税调整 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
购入原材料么,计入原材料成本里 查看全部回复
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收到赔偿款 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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内账就是公司发生的每一笔业务都要做 查看全部回复
答疑老师:andy老师
是没有记账吗/ 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
3200 查看全部回复
收入按照会计上列确认收入,纳税申报直接根据你的收入数据登录电子税务局申报 查看全部回复
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质保金后期会退回吗? 查看全部回复
你好,不是的 查看全部回复
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是需要问什么问题呢 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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