正在加载...销售年底发放绩效的会计分录(发放钱和抵扣商品两种)#其他行业#
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我想问一下应收账款有余额,我做的凭证是这样的,我这个月做五月份的账,我调了这笔12月和1月份调整 在做一笔调整分录:借:应收账款-444.29 贷:主营业务收入 -444.29,但是还有余额,应该怎么调呢#其他行业#
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公司之前把保险计入了固定资产原值,现在发现了要调整,要怎么调啊?#其他行业#
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公司2020年-2023年4月购买酒店一次性用品,2023年9月后与供货商协商调整商品单价,其单价比之前要低,但与供货商对账时,2023年的商品单价按照协商后的金额较低的单价计算付款,所以导致库管入库时一部分商品单价金额高,与供货商所要的单价金额不一致,应付账款比实际要高,高出的部分不需要支付给供货商且购买的商品相关部门已领用,请问高出的部分财务怎么做账面处理?#其他行业#
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