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答疑老师:安叔老师
以前年度的工资费用借以前年度损益调整 当年的借管理费用 dai应付职工薪酬 支付时 借应付职工薪酬 dai银行存款,以前年度损益调整后面转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
那可能对方这个公司存在一些税务问题, 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收到 查看全部回复
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借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费-未交增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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具体调什么账,原分录是什么,实际业务是什么 查看全部回复
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少计提的可以补计提的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,补贴可以红冲管理费用社保费 查看全部回复
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这种情况偶尔不多的话,可以把费用做到上个月,等到拿到发票冲销上月费用再按照发票做账 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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您好,就是说物料先到了,但是发票还没到是吧? 查看全部回复
需要扣的 查看全部回复
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您好,能返回去修改是最方便的。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
有沟通为什么不愿意吗 查看全部回复
企业所得税需要计提 查看全部回复
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您好,其他应付款金额不小 可能不让简易注销 查看全部回复
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您好,收到对公账户汇入的“商户净收暂收内部户”款项,通常这类款项属于暂收性质(可能是待结算的商户款项、暂存资金等),分录需根据款项性质先计入负债类科目,后续根据实际用途再进行调整。 收到款项时的分录: 借:银行存款 dai:其他应付款——商户净收暂收内部户 查看全部回复
您好,如果是采购商品运费计入到商品成本里面,如果是销售商品的运费,可以记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
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每个月计提费用,借销售费用 dai应付账款 实际支付的时候 借应付账款 dai银行存款,如果一般纳税人专票可以抵扣 借应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字销售费用 查看全部回复
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你付款,对方再把款转给你们经理? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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