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答疑老师:安叔老师
这个可能是之前开票错误了,然后红冲原先发票后重新开具发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,应该这部分里面是他有一部分利息,所以才调整到财务费用里面。 查看全部回复
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你好,有什么问题你可以说 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
在的 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们账上数据和银行数据一致吗? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是不是通过Pos机转进来的 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你们是劳务公司 总包给你们结算付款 你们开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费 月底结转损益 借:主营业务收入 dai:本年利润 查看全部回复
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以前年度的工资费用借以前年度损益调整 当年的借管理费用 dai应付职工薪酬 支付时 借应付职工薪酬 dai银行存款,以前年度损益调整后面转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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这个属于非经营活动,记到营业外支出 查看全部回复
您好,行政支出—财政拨款支出(基本支出)—商品和服务支出就成 查看全部回复
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您好,账上没做账就先不处理 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 借,应收账款1000 dai,主营业务收入1000 借,营业收入100 dai,银行存款100 借:银行存款 1000 dai:主营业务收入1000 查看全部回复
应付账款借方增加,银行存款dai方增加 查看全部回复
工程施工结转至对应的项目成本,这个科目月末无余额 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:应付职工薪酬4000 dai:银行存款等4000 查看全部回复
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农用地需要改造建设是建设什么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
需要计提,计提方便查帐核对 借税金及附加 dai应交税费 缴纳时借应交税费 dai银行存款 查看全部回复
你目前接触的都是出纳工作,出纳工作相对于会计相对简单一点,如果你没有报税,账务处理的经验可以不用接,你要是想学习这方面的业务,现在也是一个好机会 查看全部回复
稍等 查看全部回复
公众号:会计宝
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