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答疑老师:哈哈老师
您好,那您这个是具体什么问题呢? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
是客户每次来每次支付是吗? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
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一、毁损发生时:确认损失并转出物资成本 1.?转出毁损物资成本 借:在建工程——待摊支出(或“待处理财产损溢”) dai:工程物资/原材料等说明:若先通过“待处理财产损溢”过渡,需在批准后转入“在建工程——待摊支出”,体现灾害损失对工程成本的影响。 ? 2.?转出进项税额(若涉及增值税) 借:在建工程——待摊支出 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出)说明:非正常损失的购进货物及相关应税劳务,进项税额需转出(适用增值税暂行条例规定)。 二、确认保险赔付时:区分赔付与损失的差额处理 1.?收到保险赔付前,确认应收款项 借:其他应收款——保险公司 dai:在建工程——待摊支出说明:保险赔付部分冲减已计入在建工程的损失,减少工程成本。 ? 2.?实际收到保险赔款时 借:银行存款 dai:其他应收款——保险公司 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
收到钱的时候,借,银行存款dai,其他应付款,应交税费,应交增值税销项税额 转给员工借,其他应付款dai,银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的,可能之前做过费用了,你查下其他应付-基地报账 这个明细 查看全部回复
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您好,没明白您的意思,公积金从工资里面扣了吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
入账金额是什么? 查看全部回复
公司是上海全博贸易? 查看全部回复
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如果是公司向个人还款,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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先检查下之前做的账务有没有哪里有错误,然后可以调整,对应再调整报表。后续可以重新做账 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
记账凭证分了两张,编号需要做区分的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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您好,家具记入到固定资产核算就成 查看全部回复
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您好,这部分只能由公司承担了,计入营业外支出,且一般不能税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:小米
你们是哪个公司 查看全部回复
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等于是你们就赚手工费是吗 查看全部回复
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但只预付了70000,根据实际收到的款项入账,借 银行存款 70000 dai 预付账款 70000 查看全部回复
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公众号:会计宝
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