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答疑老师:李凤
借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
根据领用确定 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司聚餐的餐饮发票做福利费 查看全部回复
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答疑老师:patience
是取得费用发票么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以做 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
一般是不需要的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
反结账至上期后再结转损益 查看全部回复
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基本完成到预定可使用状态就可以转入固定资产并提取折旧 查看全部回复
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招待费计入管理费用-招待费,银行利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
对,多计提的要做一次冲销多计提的分录 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你之前分录怎么做的,原路红字冲销 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应交税费-个税,应付职工薪酬(借方红字) 查看全部回复
答疑老师:andy老师
企业所得税需要计提 查看全部回复
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是采用的民办非营利组织会计制度么 查看全部回复
可以计入借在建工程-监理费 dai应付账款 后期每次付款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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一般都可以的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你好,请问是那里不理解? 查看全部回复
600作为备用金挂往来(其他应收款),待个人用发票来报销时冲减其他应收款 查看全部回复
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支付宝里面搜发票管家 查看全部回复
公众号:会计宝
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