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答疑老师:andy老师
符合条件的情况下可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果电子税务局不能更正以前年度的所得税报表,可以到大厅更正。 查看全部回复
答疑老师:许老师
一般纳税人开具咨询费发票税率为6% 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,需要申报 查看全部回复
这个选项公司没有的话可以直接写“无” 查看全部回复
答疑老师:Yan
属于业务招待费的餐饮费按发生额的60%而且不超营业收入的千分之5可以税前扣除 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
联系管理员添加 查看全部回复
答疑老师:高老师
对,是这样的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
可以个人名义去开票 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以在税务网站查询,单看公司类型是看不出来的 查看全部回复
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季度收入不超过45万的话,没有开专票, 没有其他免税收入,直接填10行就可以 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
今年汇算清缴前发了就不用填增 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
小规模就是今年所有的普票免税,同学, 一般纳税人增量留抵退税 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您好,对方是个人的话可以只开具对方姓名作为抬头的发票 查看全部回复
你好,只要是实际发生的业务就没有问题 查看全部回复
没有收入,增值税还是做0申报,跟支出无关 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
税收征管一般是退不回来的,但是会年终清算。 查看全部回复
你好10.26 查看全部回复
根据《个人所得税专项附加扣除暂行办法》(国发〔2018〕41号)文件的规定,在一个纳税年度内,纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出,扣除医保报销后个人负担(指医保目录范围内的自付部分)累计超过15000元的部分,由纳税人在办理年度汇算清缴时,在80000元限额内据实扣除。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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