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答疑老师:王苗苗老师
企业所得税应纳税所得额在300万以下,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
软件出口免征增值税,其进项税额不予抵扣或退税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
没有说免税延期的通知,建议按照原先税率开具 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以的 查看全部回复
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没有统一的填报公式,具体需要按照公司具体情况填报 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们是小规模公司不能抵扣,对方开票几个点对你们没有影响 查看全部回复
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答疑老师:wam
你单独计税是这样算的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们如果是建筑服务,通常开具建筑服务 查看全部回复
答疑老师:李可可
外账?账上有计提工资和发放工资,个税是根据实际发放收入申报的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
是问善意取得虚开发票吗/ 查看全部回复
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小微企业企业所得税=应纳税所得额*5% 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,您指的是有几分钱差额那种吗?四舍五入的差额吗 查看全部回复
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是当年取得的吗 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
无需纳税调整 查看全部回复
季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 查看全部回复
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城市维护建设税+教育费附加 是增值税的10% 查看全部回复
咨询费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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