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答疑老师:杨老师
这是税务群让每月申报前预测的吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
抵扣联么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
这个月报的是上个月的,生个月没作废,这个月红冲也属于这个月的 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,作废的发票不需要申报。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
买进来的时候,进项税抵扣了吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
增值税销售表那里填0,进项税正常认证,填写在本期申报抵扣的进项税那里,保存申报即可(主表会显示本期末有留抵进项税) 查看全部回复
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外账的一些费用成本都需要发票,如果有未开票收入,可以计入 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你的意思是开票划算不划算吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
5% 查看全部回复
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申报缴纳0.02就行了 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对的,重复就会这个显示 查看全部回复
是的,一般纳税人要取得专用发票才能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你的无票收入当时应该确认的分录 不就应该借:应收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 现在通过途径知道无票收入开个A没错 不用做任何处理啊 因为原先该笔款项进账了你做过分录 借:银行存款 dai:应收账款-A 客户 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
意思你的进项税大于你的销项对吧 查看全部回复
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你是要问怎么申请到最高的开票限额100万吗 查看全部回复
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需要的,向银行索取发票。 查看全部回复
答疑老师:小小
这是国家的一项税收政策,相当于企业的进项大于指定一个日期的进项及其他要求的时候,因增值税是链条税,相当于你购进的时候交了税,现在经济形式不太好,你又需要用钱,所以国家暂时把这部分的税金退给你们 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
开具发票? 查看全部回复
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答疑老师:wam
一般纳税人的标准是连续4个季度或12个月销售额500万元,低于500万元就可登记为小规模纳税人 查看全部回复
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跳什么空表呢 查看全部回复
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