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答疑老师:杨老师
问题是什么? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
现在发票已经红冲了,对方不能抵扣了 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学,按照经营单位开票 查看全部回复
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答疑老师:patience
一般有多少进项税额,就抵减多少销项税额。比如6月留抵进项税200,这个月又抵扣认证了500,7月开了600销项税额,就用600进项税额去抵扣,期末留抵进项税额100. 查看全部回复
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办理一般纳税人登记需要的资料如下:1、《增值税一般纳税人登记表》2份2、经办人身份证件原件 3、营业执照原件及复印件 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
开票根据业务开 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
核实什么 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
如果是实际发生的业务就可以开 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
进口的增值税是进项税额 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
不算,你们提供的是技术服务 查看全部回复
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个体户一般都是小规模纳税人 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这个发票项目名称应开运输服务-陆路货物运输服务 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这是进项税额可以抵扣你所开具的销项税额,不是根据这个来倒推开多少销项发票 查看全部回复
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答疑老师:清岚
45月份没有数据,不用填 查看全部回复
答疑老师:易老师
你手头的进项加起来,看看账面的销项,看看你要不要交增值税,不交,那么取得进项要比销项多或者一样多才算够 查看全部回复
您好,这种开票按照现代服务-商务辅助服务开票 查看全部回复
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这个只是作为交易依据,增值税无法计算 查看全部回复
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建筑服务是9% 查看全部回复
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问题不大 查看全部回复
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可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
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公众号:会计宝
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