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答疑老师:安叔老师
你好请问哪里需要咨询呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
可以,次年可以红冲 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,可以按照差额征税开票 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
代理服务 查看全部回复
答疑老师:甘老师
这个是开票系统的开票统计吧? 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,有什么问题可以先说说看看能否帮您解决 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
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工位租赁?是办公场地租赁吗,出租方是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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给谁买的食材 查看全部回复
无税申报即零税额,不代表申报表没有数字 0申报是申报表所有栏次都是零 查看全部回复
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第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
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可以的,税务局不会纠结这个问题的 查看全部回复
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增值税附加税是先填增值税申报表生成主表,计算出本期应纳税额,然后再生成增值税附加税申报表 查看全部回复
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如果未抵扣可以按照可按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税 查看全部回复
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可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
申报表没发生大的变动 查看全部回复
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一般纳税人购进的进项税额可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:清岚
开的红冲发票吧 查看全部回复
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看开票内容是什么,货物类和服务类一般是1%,不动产是5% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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