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答疑老师:Annina老师
一样的,但是符合销售退回,销售折让,开票有误条件的才可以红冲 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
不征税增值税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
第三栏包括无票和普票 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
去税务局大厅解锁,拿着uk 查看全部回复
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可以,先不认证抵扣呢 查看全部回复
现在3%和1%都是可以的,你们协商好就行 查看全部回复
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看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
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可以开,一个季度普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
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答疑老师:许老师
查不到是指? 查看全部回复
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答疑老师:patience
你是小规模么 查看全部回复
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记入对应的税率所属的不含税收入里 查看全部回复
答疑老师:绾绾
能拍照看看吗 查看全部回复
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可以申请10万 查看全部回复
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发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
工会没有税号,不需要填税号,直接给工会名称就好了 查看全部回复
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答疑老师:清岚
增值税根据开票系统的数据申报 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告[2016]47号)规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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公众号:会计宝
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