正在加载...我们21年12月份到客户付款单位与合同是单位不一致,的合同款,经了解俩家单位是同一法人要求对方出委托付款协议给到我们,但跨年22年对方客户要求我把他们错打的款项退回,重新由合同单位打款,请问退回这笔款跨年啦应该怎么做账#出纳#
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计调应收团队款12606元,团队支出10612.83元,其中计调垫付费报销了1972.83元,最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款,第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分,出纳审核失误,就把利润存入了银行,请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写?#出纳#
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公司是属于一般纳税人,提供技术咨询的公司,21年为了使利润控制在标准内,于12月暂估了一笔75w的成本,今年收到一些去年入账为预付款的成本票60w左右,发票开具日期是20年,我这月入账冲了预付款,我应该怎么做账务处理才能降低21年的利润呢?#出纳#
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我们单位出纳发工资的时候,把一个人的工资多发了一个月,然后会计做账的时候是按照银行流水,也就是多发了一个月工资的流水来做的,这样的话差异是如何找出的?账是在哪个科目出现不平的现象?#出纳#
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一张30万的银承现在可以拆分几笔付出去吗?#出纳#
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