正在加载...您好,4月公司购买办公家具付对方公司41387元,5月购买办公家具付对方27592元,5月对方给我公司开具68979的增值税专用发票,请问分录这样做对吗? 4月 借:预付账款 41387 贷:银行存款 41387 5月 借:预付账款 27592 贷:银行存款 27592 借:固定资产—办公家具 68296.04 应交税费—进 682.96 贷:预付账款 68979#出纳#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师 应交税费-应交增值税-转出进项税 贷方余额需要账务处理吗?#出纳#
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老板想买自己的住房,可以用公司名义买吗怎么操作有哪些好处老师#出纳#
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行政机关发放十三薪可以在当年发放吗?还是说强制规定要在第二年发放呢#出纳#
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2023年6月的时候,我银行明细账簿的现金成负数了,于是,我就做了一笔向法人借款,借:现金,贷:其他应收款-法人,那请问这笔需要让老板填写一张她借给我们钱 我们单位的现金收据吗#出纳#
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