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老师,公司端午福利费分录:借:管理费-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,贷:银行存款。还是直接借:管理费用-福利费,贷:银行存款#高新企业#
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前几年预提的房租费用,现在没有发票,需要冲回来,是用以前年度损益科目吗?用了这个科目后资产负债表和利润表的未分配利润勾稽关系又不对怎么办?可以直接冲今年的费用吗?就不改以前报表了?#高新企业#
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请问公司固定资产-一批工位在3月处理了,没有变卖,直接就扔了。3月还提折旧吗?4月处理这批固定资产的账该怎么做呢?1.借:固定资产清理-剩余折旧额 累计折旧-已提过折旧额 贷:固定资产-原值 2.借:管理费用-折旧 贷:固定资产清理 这么两步对吗?#高新企业#
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高新企业怎么区分费用化和资本化?#高新企业#
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