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答疑老师:小小
借:应交税费-应交增值税(进项税转出),dai:应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
是以前年度的退税的话,是涉及以前年度损益调整的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
400相当于折扣计入销售费用 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,可以做笔调整分录 借:研发支出-费用化支出 dai:研发支出-资本化支出 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
当月做账借库存商品/材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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需要用到营业收入-营业成本 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以调整的,没跨年吧,没跨年的话,可以把原分录冲掉,借 主营业务收入—非高新收入100 应交税费—销项税额13 dai银行存款113 然后再重新录入正确的分录 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没超过一年的,可以退税 查看全部回复
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这个一般是不影响财务报表的 查看全部回复
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答疑老师:Yan
因管理不善造成损坏才需要进项转出 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
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研发和技术服务*研发费 查看全部回复
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借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
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答疑老师:清岚
原分录红冲 查看全部回复
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单位成交的技术合同金额合计数 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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借款是分两次不同时间给的 查看全部回复
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现在做红字冲销 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
房主是个人,建议房主个人去税务局代开 查看全部回复
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