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答疑老师:wam
问题中已描述是设备的销售,那就是一般的设备购进、销售的收入处理、成本结转 查看全部回复
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答疑老师:许老师
表示申报时你未填写工资薪金 查看全部回复
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答疑老师:patience
新公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
该设备主要用于什么部门,根据受益部门不同分别确认 借,管理费用或制造费用或销售费用租赁费 dai,银行存款或应付款等 查看全部回复
答疑老师:甘老师
账载金额填财务账金额,实际金额也是填财务账实际发生金额,税收金额填工资总额×14%的数(福利费超限情况下) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
没写默认是含税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
请把的企业所得税申报表截图发一下 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
答疑老师:清岚
同学,你这样填写没有问题 查看全部回复
按照实际的工资薪金填报就好 查看全部回复
需要的,进货的进项税额计入应交税费-应交增值税-进项税额里 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好, 1.?登录电子税务局 → 我要办税 → 开票业务 → 红字发票开具 ? 2.?点 红字信息确认单录入(不要点“需对方确认”的入口) ? 3.?输入原发票代码/号码/日期,查询到那张税号错的票 ? 4.?红冲原因选:开票有误 ? 5.?提交 → 系统自动生成确认单,无需对方确认 ? 6.?确认单通过后 → 直接开红字发票(全额红冲) ? 7.?红票开好后,再开一张正确税号的蓝字票给对方 查看全部回复
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公司有做内账吗 查看全部回复
不需要,按照价税合计数计入原材料成本 查看全部回复
答疑老师:李可可
公司是购买方么 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 查看全部回复
答疑老师:小小
销售收入的千分之五和招待费发生额的60%的取较低的那个数 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借其他应收 带银行存款 查看全部回复
不算,你跟购买方之间有合同,跟供应商之间也有合同 查看全部回复
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公众号:会计宝
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