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法人往对公户存钱17000元,然后明进货17000元,,销货,四月份 990元 五月份1140元 六月份1089元 老师,您好,我公司这些业务,需要做哪些账务处理(具体步骤)#商业#
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老师,代理记账做的账太差了。6月底到期,就接手过来做,我现在是同步重新做账,现在从去年7月开始直接交接,现在问题点是,24年10月做完结账,发现在11月不需要缴纳增值税,但是代理记账根据他做的凭证在11月银行扣了一笔82.47的增值税,现在我要怎么做呢#商业#
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您好,我们是一家4S店,客户在我们这买了辆电车,开完发票后,发现金额开错了,但是客户已经上完牌了,后来我们就把发票冲红重新开了一张,更正了发票金额,现在客户要申请省补,上传发票审核不通过,要怎么办#商业#
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小规模商贸企业,预付购买43万的设备,按合同约定分三笔转入,分别是20万,12万,1万。其中一笔20万对方退回后又重新转给对方了,上一个会计在账上做了63万的预付款,现在收到两张发票共431311元,请问现在该怎么做账务处理?#商业#
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