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答疑老师:小妮老师
需要 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
开票时,借:银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:patience
协会是非盈利组织么 查看全部回复
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可以按照已完成的订单核对 查看全部回复
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答疑老师:清岚
之前入库怎么做的分录 查看全部回复
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一个物品写一张 查看全部回复
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押一付三是1个月押金,预先支付三个月租金,是么。借 银行存款 dai预收账款 其他应付款-押金 查看全部回复
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房地产开发企业给商户提供三个月的免租期,比如签订合同1年,前三月免租,月付租金3万,那一年总租金是27万,那每个月确认租金收入2.25万。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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尽量区分开 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
收入正常报税就行 查看全部回复
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“应交税费——待转销项税额”科目 核算一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、 服务、无形资产或不动产, 已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 销售数量应该配比。金额存在差异是正常的 查看全部回复
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亲,你好 查看全部回复
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少了可以补录一笔 查看全部回复
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答疑老师:木言
这样操作可以的 查看全部回复
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注销前需要把报表上面的数据都处理掉,比如货币资金,就股东分红,其他应收款如果无法收回就转损失,存货售卖或者其他方式处理,固定资产也是一样的。注销前报表基本无数据 查看全部回复
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答疑老师:wam
转让款由受让方直接对公账户支付给转让方 查看全部回复
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同学你好 要作为销售的。同学。 查看全部回复
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1、计提工资 借:管理费用-工资 112600 销售费用-工资 31400 制造费用-工资 18650 生产成本-工资 612291.3 dai:应付职工薪酬-工资 774941.3 2、支付工资 借:应付职工薪酬-工资 774941.3 dai:银行存款 689459.71 应付职工薪酬-社保-个人承担 38365.8 应付职工薪酬-公积金-个人承担 44508 应交税费-个税 2607.79 3、计提社保 借:管理费用-社会保险 22960 销售费用-社会保险 3936 制造费用-社会保险 3444 生产成本-社会保险 91315.2 dai:应付职工薪酬-社会保险-企业承担 121655.2 4、计提公积金 借:管理费用-公积金 8400 销售费用-公积金 1440 制造费用-公积金 1260 生产成本-公积金 33408 dai:应付职工薪酬-公积金险-企业承担 44508 查看全部回复
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