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答疑老师:andy老师
先按照现有发票重新原分录部分,后期再取得时再冲销剩余部分, 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
实际公司付了30000元 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
毛巾卖出去了没有? 查看全部回复
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进项发票 借:费用成本类科目应交税费-应交增值税1张的金额其他应收款-待认证进项税(没认证的发票税额)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借,银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
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自然人股东转让股权,公司报销他应交的个税? 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果上个月没有计提的话先计提。借 管理费用-社保公积金等 公司承担部分 dai 应付职工薪酬-社保公积金 实际缴纳时,借 应付职工薪酬-社保公积金 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:预付账款200000 财务费用15.5 dai:银行存款200015.5 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
这是出租车发票 可以报销 查看全部回复
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是以公司的名义dai款么 查看全部回复
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516÷1.09×0.09 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
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利息需要按月摊销 查看全部回复
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成本费用是按销售收入确认,确认营业成本是存货成本的结转,两者是不一样的 查看全部回复
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发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
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正常是要做增值税的,月底不足10万讲减免的增值税转到营业外收入 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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