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答疑老师:小妮老师
借:应交税费-应交增值税(销项税额)3000 dai:应交税费-应交增值税(进项税额)2000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
采购计入库存商品 查看全部回复
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直接转入转出的是不涉及损益类的科目是吗、 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以一次性结转 查看全部回复
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实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
只要是实际经营的业务,是可以开具的 查看全部回复
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看打款用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
小规模纳税人是 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司账上有车么 查看全部回复
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年底的双薪,看是全部按工资薪金申报,还是按年终奖申报 查看全部回复
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可能会影响进项税额 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个要看签订的合同,另外看这个否存在雇佣关系,存在雇佣关系的就是工资,不是的就是劳务费。劳务费是要发票的 查看全部回复
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现在退回来了吗 查看全部回复
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看你们公司实际缴纳的社保和公积金 查看全部回复
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可以转到公司账户上 查看全部回复
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增值税申报吗? 查看全部回复
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收款的银行存款账务处理做在本月 查看全部回复
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认证之后有没有选择汇总确认呢? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
4050不含税换算成含税是这样算的 4050/(1-6%)=4308 查看全部回复
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公众号:会计宝
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