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答疑老师:patience
工资,折旧,所得税(如果亏损就不用计提)、城建税、教育费附加、水利基金、职工教育经费福利费 等 查看全部回复
问答已结束!
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如果公司间是有业务往来的话,可以挂应收应付。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
都是同一个公司支付的? 查看全部回复
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答疑老师:小小
期初数和平均买价是2022年末,当期的可以填2023年预估数和单价,只是备案,不是要确定的数的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们是小企业会计准则吗 查看全部回复
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答疑老师:wam
不是的! 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:管理费用-租赁费 管理费用-水电物业费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
6月,借 管理费用 dai 其他应付款 查看全部回复
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财务费用-利息收入 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 非常好。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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确认递延所得税资产或递延所得税负债时,一定是看未来,导致未来少交税的确认递延所得税资产,导致未来多交税的确认递延所得税负债。 查看全部回复
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同学你好,需要结转,与是否开发票没有关系 查看全部回复
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建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看全部回复
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福利费,需要计提 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不可以 查看全部回复
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购买购物卡时: 借:预付账款 dai:银行存款 将购物卡赠送客户时: 借:管理费用-业务招待费 dai:预付账款 查看全部回复
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你好,应该是从8月份开始就有收支记录了。营业执照办下来后,做了税务登记,再报税 查看全部回复
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计提社保: 借:管理费用——社保费; dai:应付职工薪酬——社保费(单位承担的部分) 发放工资、代扣社保: 借:应付职工薪酬——工资; dai:银行存款(实发工资); 其他应付(收)款(个人承担的部分) 缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费/交通费 dai:银行存款等 查看全部回复
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