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答疑老师:高老师
您好,可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
可以让对方提供盖章的复印件给你们认证 查看全部回复
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果公司跟个人做的业务就开个人 查看全部回复
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借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
负数做分录 dai:合同负债(负数) dai:银行存款 查看全部回复
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买货入库,借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
已经报废的固定资产,原值和累计折旧,转入固定资产清理,根据固定资产清理的借dai方余额转入营业外收入或者支出。 查看全部回复
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答疑老师:patience
个税计提会计分录,借:应付职工薪酬,dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
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借管理费用一招待费 dai现金或银行存款 查看全部回复
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4050不含税换算成含税是这样算的 4050/(1-6%)=4308 查看全部回复
答疑老师:Yan
随时转回是指转入了又转出回给股东吗? 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
如果当时开具的是普票 ,可以要求对方退回重新开 , 如果是专票 ,退回部分开具红字发票给对方 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
例如你买农产品支付900元;借:原材料 810 应交税费-应交增值税(进项税额)90 dai:应付账款或银行存款900 查看全部回复
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是的,一般来说如果没有未达账项的话应该是一致的 查看全部回复
根据支付回单做账,没有发票,所得税调增就好 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
你要先找到负数的原因 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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