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答疑老师:冰山老师
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问答已结束!
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答疑老师:甘老师
月末按应发计提工资 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保个人部分 银行存款(实发金额) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
单独收据是没办法入账的,应该是你对外支付的款项以公司内部借款单据或者付款单据+银行回单 做借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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印花税是按购销合同金额缴纳 查看全部回复
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现金盈余,找不到原因冲减管理费用 查看全部回复
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一般是没有签借款合同的往来款,尽量年底还掉,否则可能会被认定是股东分红需要补税 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果2月还没结账可以直接计入2月,如果结账了可以入账到3月 查看全部回复
答疑老师:高老师
期初建帐那里录入 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
比如你没和一个公司有业务却开了发票就是虚开 查看全部回复
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
您好,是老板个人借钱给员工? 查看全部回复
答疑老师:谭老师
个人觉得没多大必要调哦 查看全部回复
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答疑老师:许老师
实质重于形式原则,不应该确认收入 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
超过实收资本要记到资本公积 查看全部回复
答疑老师:木言
没有发票的成本一般通过暂估体现的,等发票来了之后冲暂估然后按发票再重新入一次账 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你们支付的劳务费 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
今年一月份吗,年终奖是要合并还是分开? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
公众号:会计宝
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