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答疑老师:操守为重
关联公司,也是正常销售,只是合并报表的时候要抵扣内部交易 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
没有什么影响 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
利润分配为未分配利润,期末余额在借方是亏损啊! 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
答疑老师:清岚
你们具体是什么业务呢? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:银行存款款,dai:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
不符合逻辑,里面的科目需要重分类到负债 查看全部回复
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
答疑老师:patience
那些是福利费 查看全部回复
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多出的部分调到库存商品里借库存商品 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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之前手续费入账了么 查看全部回复
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个体户是定期定额征收的话不用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应收款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
因为股权转让合同是股东之间的,所以印花税的纳税人是股权转让双方,与公司没有关系。因此不会再系统中自动获取数据 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
是的,每年都需要交房产税和城镇土地使用税 查看全部回复
答疑老师:而已老师
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
答疑老师:谭老师
之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
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应收账款为负数说明有先收款未开票的业务,这部分需要重分类调整到预收账款 借:应收账款 dai:预收账款 查看全部回复
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