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答疑老师:王苗苗老师
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
后期会退么 查看全部回复
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2月份租入的办公室可以计入6月份的账里面吗?可以的,计入管理费用-开办费 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,收到银行汇票是其他货币资金,解入银行后是银行存款增加。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
答疑老师:杨老师
不好意思 查看全部回复
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答疑老师:小小
有票收入是指你们开了发票给客户,无票收入是指客户不要发票或你们没有开票给客户 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
收到政府补助的会计分录: 与资产相关的政府补助 总额法 购入设备: 借:固定资产 dai:银行存款 收到财政拨款: 借:银行存款 dai:递延收益 计提折旧: 借:制造费用等 dai:累计折旧 同时分摊递延收益: 借:递延收益 dai:其他收益 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
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计入福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 支付时借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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答疑老师:张老师
这样做是对的 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你这2分利息,是月还是年? 查看全部回复
第一个问题转出去给谁了? 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
个体工商户是按照五级累进税率交个人所得税,不涉及企业所得税 查看全部回复
金额小,直接记入费用就行 查看全部回复
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
是的记入到销售费用里面 查看全部回复
公众号:会计宝
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