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答疑老师:张瑞峰
合并报表层面没有变化,不用处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
这看你们双方自己的约定即可, 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您记错的分录是在今年的分录吗?还是以前年度就记错了 查看全部回复
答疑老师:patience
你是一般纳税人么 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学可以,像你这种情况没有开票的那10件,可以先做发出商品。借:发出商品 10 dai:库存商品10件的金额 然后剩下10件正常开票的时候再借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项 同时结转成本 借:主营业务成本 dai:发出商品 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
代账公司的只有科目余额表数据可以用 查看全部回复
答疑老师:高老师
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
这种不能抵扣 查看全部回复
答疑老师:孙老师
最重要的是药品的进销存核算,一般是借助管理系统进行 查看全部回复
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答疑老师:微尘
会导致不一致 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以下个月实际缴纳时做到其他收益或营业外收入中 查看全部回复
答疑老师:归老师
进入采购模块点结账就可以了 查看全部回复
可以 查看全部回复
人工支出,器材的折损费等 查看全部回复
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开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
答疑老师:venus老师
这是正规的流程 查看全部回复
资产负债表是看的几月的 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
写字楼卖吗? 查看全部回复
不需要 查看全部回复
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