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我们跟A公司有个活动,开票了,月底了要计提收入,我在结转成本的时候遇到了几个问题。 1、我们这个成本在支出的时候是b同事垫付的,有些物料她在当月报销了,有一部分是下个月再报销了。 2、当月报销的物料,我可以入库存商品,再结转成本。 3、跨月报销的物料成本,我是直接做成本做支出了是么#商业#
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我公司员工借款一笔资金为其他公司垫付费用,对方公司说后期用货补的方式返还给我们,意思就是后续我找他们采购100件的货,他发110件货给我们,但是发票还是开100件的金额,请问这样我这边的账如何处理#商业#
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单位有个书库不在账上,审计查清后与书店联系把实有书转为折扣金额再由单位重新任选书处理,单位决定成立图书角,把图书作为固定资产,请问做账如何做,借方为固定资产,贷方做什么科目?#商业#
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退付手续费金额怎么来的,是个税实际扣的金额乘2%吗,会计分录是怎样#商业#
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