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答疑老师:小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
挂:其他应收款 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你们记入管理费用——劳务费呀 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个记入到管理费用-离职补偿就行 查看全部回复
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答疑老师:许老师
作为资本公积 查看全部回复
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答疑老师:patience
是一般纳税人还是小规模,小规模是借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
需要申报的,多余5千是需要交所得税的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
差额计入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是 查看全部回复
借银行存款 dai营业外收入或其他收益 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
请问是办公室还是员工宿舍? 查看全部回复
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如果是正常业务没有什么风险的,如果频繁转入私人账户,可能会存在隐匿收入的风险 查看全部回复
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答疑老师:易老师
勾选平台勾选不抵扣 查看全部回复
答疑老师:夏老师
你们公司一收一付。走往来科目。 查看全部回复
资产负债表是看的几月的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
之前入库怎么做的分录 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
管理费用期末结转到本年利润中,期末无余额 查看全部回复
最好按照时间顺序来记账 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
公众号:会计宝
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