正在加载...老师,请教个问题8月销售2000有笔退货500是商场垫付退给顾客退的是7月销售的,现在公司和商场结款,这笔退货在结款时加上,是只加8月退货500,还是要把7月商场给公司回款里的那部分500也加进去(注:7月销售是都是商场收取的,8月销售是公司自己收取的)#商业#
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请问,摊销租金的分录要怎么写?#商业#
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应付账款余额为贷方负数 我家目前应付账款贷方余额为负数18年付的款 款项已经付完了 当时直接计入借:应付账款 贷:银行存款,现在也没有发票 这种情况可以转为费用吗 或者有其他方法可以调平吗?#商业#
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您好 请问问这个账务怎么处理:公司向客户收取5000元购买商品的运费,这些业务实际发生的运费是4800元,公司当月付给物流公司3000元,还是欠物流公司1800元,请问分录如何提现客户欠款,以及向客户多收的运费和欠物流公司的账#商业#
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