正在加载...12月收到办理银行数字证书的 发票 是员工自己付款的 ,1月报销,12月做的分录是:借:管理费用-办公费 300 贷 应付账款-某某公司 1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 贷 银行存款 对吗#商业#
浏览:5947 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
支付劳务款时,本应支付80,结果支付了100,对方给退了20回来,分录可以这样做吗? 付款时: 借:应付账款—劳务款 100 贷:银行存款 100 收到退款时 借:应付账款 -20 借:银行存款 20#商业#
浏览:5946 收藏
应付账款余额为贷方负数 我家目前应付账款贷方余额为负数18年付的款 款项已经付完了 当时直接计入借:应付账款 贷:银行存款,现在也没有发票 这种情况可以转为费用吗 或者有其他方法可以调平吗?#商业#
浏览:5945 收藏
餐饮公司根据原材料入库汇总表进行入库,是不是根据出库表结转成本,因为都是次月开票付款的,入库~ 借:原材料1000 贷:应付账款1000 出库~ 借:主营业务成本—原材料 贷:原材料1000 次月票回来后付款 借:应付账款 贷:现金 因为是免税,是不是就不用再体现进项税了?#商业#
浏览:5941 收藏
公司买超市购物卡,做员工奖励,怎么写分录呢,这部分需要缴纳个税吗?#商业#
浏览:5938 收藏
