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答疑老师:高老师
你好,是网银转帐的手续费吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
要是找不到就调整到未分配利润吧 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
需要 查看全部回复
可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
税负是4个点,那么意味着你们有10-4=6的进项,所以收6个点这样你们可以持平 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
直接 借100就行了,不用单独开 查看全部回复
答疑老师:Lucky
笔 书 风扇这些一般都属于低值易耗品 日常处理中一般都归类为费用 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
融资租赁出租方,记融资租赁资产 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好:1、工资计提时: 借:管理费用/销售费用/开发成本等 dai:应付职工薪酬 2、发放时,代扣代缴个人所得税: 借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) 库存现金/银行存款(此时职工到手的就是已经扣除个税的工资了) 3、缴纳个人所得税时: 借:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
根据实际领用做出库单就可以 查看全部回复
相当于是赞助 借:营业外支出-捐赠1500 dai:银行存款1500 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你的意思是21年销售货物,已经对外开票了,但是成本没有发票是暂估的,现在要把收入开红字发票,暂估成本如何处理吗? 查看全部回复
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建议联系对方开具发票,不然你们没法税前扣除,还有被税务局查的风险 查看全部回复
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借福利费,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:李可可
后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
餐费是公司规章制度里面明确规定的出差餐费补助的话,是可以没有发票的,直接填差旅费报销单进行报销 查看全部回复
答疑老师:小智
业务发生时的审批单,领导签字报销单,货物的话要有入库单 查看全部回复
公众号:会计宝
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